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claude-plugins/gestao/skills/cleanup-downloads/SKILL.md
Emanuel Almeida 2cb3210962 feat: adiciona 12 plugins Descomplicar ao marketplace
Plugins: automacao, crm-ops, design-media, dev-tools, gestao,
infraestrutura, marketing, negocio, perfex-dev, project-manager,
wordpress + hello-plugin (existente).

Totais: 83 skills, 44 agents, 12 datasets.json

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
2026-02-07 21:41:24 +00:00

4.4 KiB

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cleanup-downloads Limpeza e triagem da pasta Transferências (Downloads). Verifica cada ficheiro individualmente, apaga descartáveis, classifica o restante por categoria. Use when "transferências", "downloads", "limpar downloads", "cleanup", "limpeza pasta", or as part of daily/weekly routines via /today.

Cleanup Downloads

Triagem manual de /home/ealmeida/Transferências/. Verificar cada ficheiro individualmente antes de agir.

Regra de ouro: NUNCA assumir que ficheiros com nomes semelhantes têm o mesmo conteúdo ou valor. Ler CADA ficheiro individualmente (ex: emiteDoc.pdf a emiteDoc (12).pdf tinham valores de 25,80€ a 100,53€).

Procedimento

  1. Listar conteúdo com ls -la /home/ealmeida/Transferências/
  2. Ler CADA ficheiro PDF individualmente com pdftotext - extrair tipo, valor, data, fornecedor
  3. Apresentar lista classificada com acção proposta (incluindo valores reais)
  4. Executar apagamentos automáticos (regra 1)
  5. Mover ficheiros com destino definido (regras 2-4)
  6. Perguntar sobre ficheiros sem regra clara
  7. Lançar despesas no CRM via /expense (regra 7)
  8. Mostrar resumo final (apagados, movidos, mantidos, despesas criadas)

Regra 1: Apagar sem perguntar

Padrão Motivo
screencapture-* Screenshots browser temporários
test*.docx, test*.txt Documentos de teste
testando-*, teste-* Ficheiros de teste
temp_*, *.tmp Temporários
DIAGNÓSTICO_*.md Diagnósticos sessão anterior
Pastas só com ficheiros 0 bytes Attachments vazios

Regra 2: Duplicados - verificar um por um

Ficheiros com nomes semelhantes (ficheiro.pdf vs ficheiro (1).pdf):

  • Executar cmp -s para comparar
  • Cópia exacta → apagar o duplicado sem perguntar
  • Ficheiros diferentes → manter ambos, perguntar destino

Atenção: documentos transferidos com o mesmo nome podem ter conteúdo diferente.

Regra 3: Documentos financeiros → mover por tipo

Verificar conteúdo de CADA ficheiro (ler primeira página com pdftotext) para:

  1. Classificar correctamente (factura vs recibo vs comprovativo)
  2. Extrair o valor real de cada documento
  3. NUNCA copiar o valor de um ficheiro para os restantes - cada um tem o seu valor próprio

3a: Comprovativos de pagamento a fornecedores

Destino: /media/ealmeida/Dados/GDrive/Cloud/ADM_Descomplicar/Financeiro/Contabilidade/PagamentosFornecedores/

Padrões típicos:

  • *SEPA*, *Compras* (comprovativos bancários)
  • documento*.pdf (comprovativos de transferência)
  • emiteDoc* (AT execução fiscal)
  • FT *, inv* (facturas fornecedores)
  • PDFs com data no nome formato YYYYMMDD*

3b: Recibos de vencimento

Destino: /media/ealmeida/Dados/GDrive/Cloud/ADM_Descomplicar/Financeiro/Contabilidade/Recibos de Vencimento/

Padrões típicos:

  • Recibos de vencimento (TOConline/metta)
  • Comprovativos de transferência de salário

Regra 4: Design, templates e exports → z_Verificar

Destino: /home/ealmeida/Transferências/z_Verificar/

Criar pasta z_Verificar se não existir. Mover para lá:

  • *.penpot (ficheiros de design)
  • *.pptx (templates/apresentações)
  • *.zip (exports e backups)
  • *.sketch, *.fig (design)

Regra 5: Pastas antigas - apagar se migrado

Pastas com .obsidian/ ou .git/ dentro:

  • Verificar se conteúdo já existe no Hub (/media/ealmeida/Dados/Hub/)
  • Se migrado → apagar pasta e zip associado
  • Se não migrado → perguntar

Regra 6: Restante - perguntar

Tudo que não encaixar nas regras acima:

  • Facturas (emiteDoc*, FT *, inv*) → perguntar destino
  • Imagens (*.png, *.jpg) → perguntar
  • Dados (*.csv, *.xlsx) → perguntar
  • PDFs desconhecidos → ler primeira página para classificar

Regra 7: Lançar despesas no CRM

Após mover documentos financeiros (regra 3), lançar despesas via /expense:

  1. Verificar duplicados no CRM antes de criar
  2. Ler CADA PDF para extrair valor real - NUNCA copiar valor de um ficheiro para outro
  3. Criar despesas com: category_id, amount, date, note, reference, tax=1, currency=2
  4. Actualizar expense_name via SQL com nome do fornecedor
  5. Apresentar resumo com totais

Anti-pattern: Assumir que ficheiros com nomes semelhantes (ex: emiteDoc, emiteDoc (1), ...) têm o mesmo valor. Cada documento tem valor próprio e deve ser verificado individualmente.

Integração /today

Incluir contagem de ficheiros na pasta quando >10 ficheiros.